差旅报销单 

 流程适用范围:本表单适用于人员出差过程中发生的费用报销单
录入者录入者部门录入日期单号
 输单日期 单据类别币别出纳付款日期/单号  
 报销人员报销部门职级费用中心 
 支付方式 费用科目 本月本人合计本部门本月累计
 事项 交通食宿 其它 合计
选择出差单始发地目的地所属城市客户人数出差事由开始时间结束时间飞机票 火车票 汽车 实际用餐金额用餐科目 实际住宿金额 其他费用 实际报销金额单据张数
   
   
 实际报销金额 标准报销金额实际与标准报销差额  
 超额备注
 原借款金额 是否冲借款 冲借款单号/金额应补退金额 
 合计 大写